Banco Sicredi Layout 240 no Condominio21

Banco Sicredi Layout 240 no Condominio21

        

Placa de letreiro luminosoDescrição gerada automaticamente com confiança baixa


Banco Sicredi Layout CNAB 240 no Condominio21


Funcionalidade disponível à partir da versão 45.91/2.6.79.00


A partir desta versão, o sistema Condominio21 passa a dar suporte a cobrança CNAB para o Banco Sicredi no layout CNAB 240 no Modulo de Cobrança CNAB.

Assim como para outros bancos, essa cobrança inclui as principais funcionalidades financeiras do sistema:

  1. Geração de boletos
  1. Arquivo de remessa
  1. Arquivo de retorno


Importante:

Antes de iniciar o uso definitivo da cobrança desse banco no Condominio21, é necessário realizar o processo de homologação de todas essas rotinas junto ao Banco Sicredi.


Como fazer:

Para o cadastro efetivo de uma conta corrente do Sicredi com o layout CNAB 240, é importante realizar os seguintes passos:


Cadastro do banco


Acesse o menu Cadastros > Bancos.

Certifique-se de que, nesta tela, o cadastro do banco Sicredi esteja corretamente criado, buscando no ícone do binóculo :

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Caso não esteja, siga os passos abaixo:

Na tela de Cadastros > Bancos:

Clique em Novo;

No campo Nome insira o nome do banco;

No campo Código do Banco preencha com 756;

No campo Float do banco;

Clique em Gravar;

Clique em Sair.


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Cadastrando a conta corrente

Acesse o menu Cadastros > Contas Correntes, e clique no botão Novo.


Na aba Principal:


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No campo Banco, selecione o banco cadastrado no passo anterior, neste caso, o Sicredi;

No campo Agência, preencha conforme informado pelo banco;

No campo Conta, preencha conforme informado pelo banco;

Marque a opção Conta Principal, caso deseje que esta conta seja a conta principal do condomínio;

Selecione a Natureza da conta (Física ou Jurídica);

Caso o banco tenha fornecido o código de cedente, no campo Cód. Cedente preencha conforme informado pelo banco, caso não esteja visível, no próximo passo

terá a instrução de como preenchê-lo;

No campo Tipo, selecione o tipo da conta corrente;

No campo Carteira, preencha com o dígito da carteira informada pelo banco;

No campo Abertura, preencha com a data de abertura da conta corrente;

No campo Referência, preencha como essa conta será chamada por você;

Nos campos Espécie Doc. Boleto Espécie Doc. Remessa preencha conforme informado pelo banco;


Importante:

As espécies de documentos de boletos e remessas são:

DMI = Duplicata Mercantil por Indicação

DSI = Duplicata de Serviço por Indicação

DR = Duplicata Rural

LC = Letra de Câmbio

NP = Nota Promissória

NPR = Nota Promissória Rural

NS = Nota de Seguro

RC = Recibo

ND = Nota de Débito

BP = Boleto Proposta

OU = Outros


Na aba CNAB:


Uma vez que a conta esteja vinculada ao Módulo de Cobrança CNAB, o campo “Layout” automaticamente estará habilitado como “CNAB 240”:


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Nesta aba é importante informar as demais configurações habilitadas, como “Dias de Protesto”, Dias Baixa/Devolução”, instruções de Juros e Multa, assim como a “Espécie Documento Remessa” e demais informações disponibilizadas pelo banco no momento da homologação.


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Clique em Gravar.


Ative a conta corrente para fazer uso do Módulo CNAB (veja mais no fim deste artigo).


Gerando Boletos do Sicredi


A forma de geração de boletos permanece da forma habitual, em Baixas/Cobrança > Recibos/Boletos.

Os boletos gerados pela conta corrente do Sicredi serão identificados pelo código do banco e da logomarca.


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Gerando o arquivo de remessa


Como fazer:


1. Acesse o menu Baixas/Cobrança > Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Remessa.

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2. Selecione a conta corrente, a(s) situação(ões) e clique em “Filtrar”.


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3. Selecione os boletos que deseja gerar a remessa e clique em “Gerar Remessa”.


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O arquivo de remessa gerado ficará disponível conforme a configuração realizada no menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro, aba Diretórios, bloco Remessa.


Leitura do Retorno


Como fazer

Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro, aba Diretórios, bloco Retorno e configure a pasta em que os arquivos de retorno estarão, para serem lidos pelo sistema.

Em seguida, acesse o menu Baixas/Cobrança > Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Retorno.


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Caso você não tenha definido um local fixo, informe a pasta onde está(ão) o(s) arquivo(s) que será(ão) processado(s) clicando na lupa.

Selecione o(s) arquivo(s) que deseja processar clicando na lupa indicada na imagem e clique em Processar.

Na tela exibida selecione os boletos que deseja baixar e clique em Confirmar.


Importante:
  1. Saiba mais sobre remessas e retornos no Módulo CNAB aqui e aqui!
  1. Passo a passo para habilitar o Módulo de Cobrança CNAB aqui!

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