Foram implementadas diversas melhorias nas telas de Remessa e Retorno do Módulo de cobrança CNAB, incluindo opções já existentes no Módulo de cobrança antigo.
Novo filtro por Tipo de Cobrança na Geração da Remessa
Como fazer – Filtrar os boletos por tipo de cobrança:
Para filtrar todos os tipos de cobrança marque a opção Todos e clique em Filtrar.
Nomenclatura das situações dos boletos
As nomenclaturas abaixo foram alteradas a fim de facilitar o entendimento da situação do boleto. No Novo Módulo de Cobrança CNAB a situação do boleto é visualizada:
Seguem abaixo as nomenclaturas alteradas:
Importante:
As nomenclaturas do histórico de boleto já existentes permaneceram inalteradas.
Geração dos arquivos de remessa no mesmo diretório
Foi adicionado um novo parâmetro para permitir a geração dos arquivos de remessa em um único diretório, sem separação por pasta de banco e conta corrente.
Como fazer – Configuração do Sistema:
Como fazer – Geração da Remessa:
Ao clicar em Gerar Remessa selecionando estes boletos, todos serão gerados em um único diretório. Observe que no caminho informado não especifica separação por pasta de banco e conta corrente.
Alterações na tela de log de retorno
A partir de agora, após processar um ou mais arquivos de retorno, os boletos serão exibidos no log de retorno com as linhas apresentadas em cores de acordo com a coluna Situação Boleto. Também será possível imprimir um relatório do log de retorno.
Como fazer – Visualização do log de retorno:
Acesse o menu Baixas/Cobrança > Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Retorno.
A localização do(s) arquivo(s) será realizada conforme a configuração realizada no menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro, aba Diretórios, bloco Retorno.
Se não estiver definido um local fixo, informe a pasta onde está(ão) o(s) arquivo(s) que será(ão) processado(s) na pasta padrão do sistema, ou altere clicando na lupa indicada na imagem abaixo:
Se estiver definido um local fixo, o local definido será exibido conforme mostra a imagem abaixo:
Selecione o(s) arquivo(s) que deseja processar clicando na lupa indicada na imagem e clique em Processar. Caso deseje processar todos os arquivos que estão na pasta, basta clicar em Processar.
As situações e as cores representadas estão descritas abaixo:
Exemplo: Tela Confirmar Retorno: No log de retorno a linha é colorida de acordo com a coluna Situação Boleto.
A descrição dos totalizadores abaixo também foi alterada:
Como fazer – Visualização do relatório de log de retorno:
Na tela Confirmar Retorno Clique no botão Imprimir que está localizado acima da exibição dos boletos.
O relatório será salvo no diretório de instalação do sistema (.../Cond21) e possui o nome LogDeRetornoPorArquivo_DDMMAAAAHHMMSS.PDF, onde DDMMAAAAHHMMSS é a data da máquina (com hora, minuto e segundo) que está gerando o relatório.
Exemplo 2: Relatório de log de retorno: O relatório possui agrupador pela situação do boleto, quebra por arquivo, com totalizador na quebra de cada arquivo e um totalizador geral no final.